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小金庫自查報告

時間:2025-07-28 11:31:31 報告 我要投稿

小金庫自查報告20篇

  在生活中,我們都不可避免地要接觸到報告,我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。我敢肯定,大部分人都對寫報告很是頭疼的,下面是小編幫大家整理的小金庫自查報告20篇,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

小金庫自查報告20篇

  小金庫自查報告1

  為進一步強化國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,規(guī)范財務經(jīng)營行為,堵塞管理漏洞,促進黨風廉政建設,XX分公司認真落實省公司“關于開展自查自糾“小金庫”的通知”的要求,于6月14日開展了一次“小金庫”專項清查工作,徹底鏟除“小金庫”這一滋生腐敗的溫床。

  公司領導對此次專項清查工作高度重視,XX經(jīng)理在會上傳達了文件精神,對此次專項工作進行了專門的部署,要求本著對公司高度負責的態(tài)度,認真開展自查工作,F(xiàn)將有關工作情況報告如下:

  一、按照州公司“關于開展自查自糾“小金庫”的.通知要求,通過深入自查,我公司財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入州公司財務部帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  二、自公司成立以來,都是嚴格按照州公司財務管理制度執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

  三、我公司監(jiān)管使用的票據(jù)由州公司財務部統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由縣公司統(tǒng)一到財務部申領和銷毀,按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記薄,設立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。

  四、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我公司按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  通過自查、自糾、回顧,我公司認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有設立“小金庫”。

  小金庫自查報告2

  為貫徹落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于深入開展“小金庫”治理工作的意見》,省委辦公廳、省政府辦公廳《關于深入開展“小金庫”治理工作的通知》和市委辦公廳、市政府辦公廳《關于深入開展“小金庫”治理工作的通知》精神,我辦按照中共成都市紀委、成都市監(jiān)督局、成都市財政局、成都市審計局的統(tǒng)一部署和要求,認真做好“小金庫”的治理、自查自糾工作,F(xiàn)將相關情況總結匯報如下:

  一、加強領導,認真部署

  自市委辦公廳、市政府辦公廳《關于深入開展“小金庫”治理工作的通知》(成委辦[XX]20號)下發(fā)之日起,我辦即刻按照其相關要求,結合本部門實際建立工作機制,并通過辦黨組會、行政辦公會和成都市人防工作會等,認真做好宣傳、部署和組織工作。成立了成都市人防辦治理“小金庫”工作領導小組。設立了領導小組辦公室(在財務處),下發(fā)了《關于深入開展“小金庫”治理工作實施方案》(成防辦黨[XX號]),確定了我辦開展此項工作的時間、范圍、步驟和具體安排。

  二、全面開展自查自糾不走過場,不留死角

  按照成紀發(fā)[XX]16號的要求,成都市人防辦機關和所屬7個事業(yè)單位,截止XX年6月19日,全部進行了“小金庫”的自查自糾工作,自查面達到了100%。我辦所有納入本次“小金庫”清理、檢查的單位,領導高度重視該項工作,并積極認真地按照成防辦黨[XX]32號的`要求,即時動員、布置,安排和開展銀行賬戶、庫存現(xiàn)金的治理清查工作。皆未發(fā)現(xiàn)私設“小金庫”的情況。各單位負責人都本著對自查自糾情況負完全責任的態(tài)度,簽訂了《自查責任承諾書》,并按時報送了自查自糾總結報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》。

  三、提高認識,加強管理

  通過歷次“小金庫”的清理、檢查、治理工作和各種反腐倡廉警示教育活動的開展,使我辦及直屬企、事業(yè)單位領導和廣大干部職工充分認識到“小金庫”的危害性,并逐步加強了對容易產(chǎn)生“小金庫”的關鍵環(huán)節(jié)、部位的管控,比如:對單位各類銀行賬戶的結存情況;庫存現(xiàn)金的及時盤存情況;各類收費票據(jù)、印章的登記管理情況;現(xiàn)金借款憑條及時報銷情況以及賬薄是否納入監(jiān)管等情況,進行定期和不定期地檢查。并按照市財政局的要求和參照其他市級部門的成功經(jīng)驗制定了《成都市人民防空辦公室內部會計控制制度》和《成都市人防辦機關包干經(jīng)費管理實施意見》(試行辦法),加強了制度建設。同時,嚴格按照國家和人防系統(tǒng)各項財會法律、法規(guī)、制度、規(guī)定進行財務管理,加強財務監(jiān)督。

  小金庫自查報告3

  治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施,為認真貫徹落實縣紀委、縣監(jiān)察局、縣財政局、縣審計局《關于開展清理檢查“小金庫”專項工作的通知》的文件精神,現(xiàn)把我學校自查自糾情況匯報如下:

  一、 認真學習,提高認識。

  我學校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的`執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織校委會成員學習上級文件精神,還集中組織教師傳達會議精神、領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。

  二、 加強領導,責任分工。

  為了保障治理工作順利進行,學校成立“小金庫”專項治理領導小組,并設立舉報電話,“小金庫”專項治理工作由學校牽頭實施,財務等部門負責同志共同參與。

  三、明確要求,重點治理。

  按照上級文件規(guī)定的要求,學校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定賬目統(tǒng)一核算、為侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬號,未設任何形式的“小金庫”。

  按照治理范圍要求,學校對所有收入及各類賬戶、賬據(jù)進行了認真細致的自查,通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題,自查結果已在全學校教職工大會上進行了通報并予以公示。

  雖然我學校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了財務紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。

  三、 整改建章,規(guī)范完善。

  我校決定在前期自查自糾的基礎上繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

  小金庫自查報告4

  公司財務資產(chǎn)部、紀檢監(jiān)察部:

  根據(jù)集團公司和公司文件要求,我單位深入開展了“小金庫”自查自糾工作,F(xiàn)將有關情況報告如下:

  一、加強組織領導,制定實施方案

  為確保此次專項治理工作順利進行,確立了我單位主任為此次專項治理的第一責任人。我單位領導高度重視“小金庫”專項治理工作,把開展此項工作,作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措。

  二、廣泛開展學習,積極動員部署

  領導帶領部門員工深入學習領會中央、集團公司和國資委有關會議文件精神,及時傳達相關要求,要求大家認真對待專項治理工作,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,深入做好思想動員、政策宣傳、輿論引導和自查督導工作,提高大家對專項治理工作的思想認識,營造濃厚的輿論氛圍,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  三、結合工作實際,認真進行自查

  截止今日,我部門全部進行了“小金庫”自查自糾工作,自查面達到了100%,按時報送了自查自糾總結報告,認真填報了“小金庫”專項治理自查統(tǒng)計報表。對照“小金庫”專項治理實施方案中的.內容和范圍,通過自查,我單位未發(fā)現(xiàn)“小金庫”或違規(guī)使用資金等情況。

  四、全面提高認識,加強管理工作

  通過“小金庫”專項治理自查自糾工作和各種反腐倡廉警示教育活動的開展,使我單位員工充分認識到“小金庫”的危害性,并逐步加強了對容易產(chǎn)生“小金庫”的關鍵環(huán)節(jié)、部位的管控,不斷完善和健全各類規(guī)章制度和內控制度,堵塞有可能形成“小金庫”的管理漏洞,建立防治“小金庫”的長效機制,從源頭上防范和杜絕“小金庫”發(fā)生。

  在“小金庫”專項治理工作的下一階段工作中,我單位將嚴格按照集團公司和上級黨委的部署和要求,嚴格履行職責,認真落實責任,抓好重點檢查,并注重加強法制教育,增強遵紀守法和廉潔從業(yè)的意識,為完成公司確定的既定目標提供健康、良好的發(fā)展環(huán)境。

  小金庫自查報告5

  1、我部不存在隱匿收入設立“小金庫”行為。

  我部的所有對公業(yè)務收入(包括利息收入、手續(xù)費收入、代辦手續(xù)費、咨詢服務費收入、理財產(chǎn)品銷售收入等)均能及時、足額按照我行會計核算要求納入我行大賬核算,無代理業(yè)務返還獎勵情況,無坐支處理現(xiàn)象,不存在任何形式設立“小金庫”的情況。

  2、不存在虛列支出設立“小金庫”行為。

  我部在費用支出方面嚴格按照我行費用管理要求,各項費用支出均為拓展業(yè)務所需支出,不存在利用假合同、假票據(jù)等手段騙取資金設立“小金庫”行為。同時,利息支出、傭金手續(xù)費等業(yè)務費用均由分行大賬統(tǒng)一核算,不存在虛列業(yè)務費用、套取資金設立“小金庫”行為。此外,我部所用的辦公用品均按照實際使用情況從辦公室領取,會議費、宣傳費、電子設備運轉費等營業(yè)費用均由分行按照相關規(guī)定統(tǒng)一支出,我部無虛列現(xiàn)象。

  3、不存在以其他方式套取資金設立“小金庫”行為。

  我部的'其他收入、成本和費用均由分行大賬統(tǒng)一進行核算,在客戶營銷費用支出方面,我部嚴格按照分行的管理制度執(zhí)行,每一項支出均按照審批程序審批,不存在使用“小金庫”款項購買消費卡等行為。經(jīng)認真檢查,我部在工作中均能嚴格按照分行制度管理要求,收入與支出通過分行大賬統(tǒng)一進行大賬核算,費用報帳真實、合規(guī),無套取費用、挪用報銷資金等問題,不存在設立“小金庫”行為。

  在今后的工作中,我部將繼續(xù)嚴格按照各項規(guī)章制度和“小金庫”專項治理工作要求,合法、合規(guī)開展各項業(yè)務,平穩(wěn)、高效推進我行業(yè)務發(fā)展。

  小金庫自查報告6

  根據(jù)郵儲銀行江西省分行以及南昌市分行關于開展對“小金庫”專項治理自查的通知要求,我支行在本單位認真開展了對“小金庫”的`專項治理自查工作。主要有以下幾方面

  一、加強組織,認真領導

  我支行召集全體管理成員召開專題會議,傳達市分行文件,要求積極開展“小金庫”專項治理自查工作,認真檢查,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預防和治理腐敗,認真扎實地開展清理工作。同時成立了以行長為組長,副行長為副組長,各部門負責人、財務人員為成員的南昌縣支行“小金庫”專項治理領導小組。

  二、認真自查自糾,建立監(jiān)督機制

  根據(jù)省市分行要求,自查人員準確把握“小金庫”行為的本質內涵,通過深入自查自糾,逐項梳理和排查,發(fā)現(xiàn)我支行均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,不存在任何形式的“小金庫”行為。從制度上和行為上保障了財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

  今后,我支行將繼續(xù)一如既往地嚴格落實財經(jīng)紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)。同時我支行向市分行做出承諾堅決杜絕“小金庫”事件的發(fā)生。

  小金庫自查報告7

  按照市委辦公室《關于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達市委辦〔20xx〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神,市安監(jiān)局認真開展了清理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:

  一、切實強化組織領導

  為確保此次“小金庫”治理工作有效有序開展,市安監(jiān)局成立了由局黨組書記、局長周先文為組長,局黨組成員、紀檢組長彭瑋任副組長的清理工作領導小組,由局辦公室和局監(jiān)察室具體負責此次專項治理工作。

  二、進一步加強政策宣傳

  全省、全市“小金庫”治理工作會議后,我局迅速召開了貫徹落實專題會議,傳達學習市委辦公室《關于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達市委辦〔20xx〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神,局長周先文要求相關工作人員,要認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。并對照自查自糾要求嚴格開展工作,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  三、進一步加強工作監(jiān)督

  我局“小金庫”治理工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話(2377753),建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由辦公室具體負責,局監(jiān)察室全程參與監(jiān)督,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

  四、認真開展自查自糾工作

  我局重點圍繞統(tǒng)計表確定自查自糾內容,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。

  一是我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,并嚴格執(zhí)行“收支兩條線”財政制度,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的'“小金庫”。

  二是我局嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

  三是財務部門各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。

  四是按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  五是實行了每月定期向單位職工大會和黨組會議通報財務收支情況,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。同時,將此次的清查結果在職工大會上進行了通報,在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。

  通過開展“小金庫”自查自糾工作,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。我局以此次自查自糾工作為契機,進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

  小金庫自查報告8

  為全面、扎實做好“合規(guī)執(zhí)行年”重點活動自查整改活

  動,郵儲銀行鶴壁市分行在抓好崗位自查、條線復查的基礎上,于5月30日召開最高級別的風險管理委員會專題討論、研究問題整改措施,穩(wěn)步推進自查整改活動。

  一、梳理,匯集問題。根據(jù)自查整改活動時限安排,5月25日崗位自查工作結束,活動領導小組辦公室于26日及時對各條線自查所發(fā)現(xiàn)的問題進行歸類匯總,本著不掩飾、不隱瞞、充分暴露問題的原則,深入分析問題存在類型并形成分析報告報送活動領導小組。

  二、治理,措施先行。針對以上問題,高管層不回避、不掩蓋,召開專題會,搭建“”問題的'平臺。會議上,高管層耐心聽取各部門負責人匯報問題形成原因,并引導大家從優(yōu)化流程、深化服務、盤活人力資源、科學制定柜臺員工排班等方面找出解決問題的突破口,對不同的問題確定不同的解決方法。就每一項整改措施,高管層態(tài)度明確,凸顯對問題整改的決心和支持。會議解決了如三級權限、監(jiān)控設施安裝等久而不決的問題,效果良好,為徹底整改風險問題、整改率達到100%的工作目標奠定了堅實基礎。

  三、整改,制度保障。會議要求,各部門根據(jù)會議確定的整改思路進行逐條整理,于5月底前報活動領導小組辦公室,最終形成完整的整改方案下發(fā)各支行、部室。其次,各整改單位依照方案認真組織整改,并在每周例會上匯報進展情況,6月15日前整改完畢。第三,審計部制定自查整改活動抽查方案,于6月16日起實施監(jiān)督檢查,目的是查漏補缺,確保6月30日前就所查問題得以徹底整改。

  小金庫自查報告9

  按照省財政廳《關于健全防治“小金庫”長效機制的通知》(甘財辦﹝20xx)9號)和《關于進一步加強“小金庫”治理工作的通知》(甘財監(jiān)﹝20xx)22號)文件精神,認真進行了“小金庫”自查工作,現(xiàn)將自查工作總結如下:

  一、高度重視,提高認識

  我單位高度重視“小金庫”專項治理工作。對《關于健全防治“小金庫”長效機制的通知》進行了傳達學習,并認真貫徹文件精神,正確認識到開展此項活動的.重大意義。明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求我獄必須認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  二、認真開展自查,實施長效監(jiān)督

  按照方案要求,我單位重點圍繞文件要求開展清查活動,對各類賬戶進行了認真細致的清查:

  1、我單位均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入全部納入本單位基本戶統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。

  2、我單位均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,遵循先有預算、后有支出的原則,沒有超預算或者無預算安排支出,虛列支出、轉移或者套取預算資金,轉嫁支出等問題。

  3、我單位按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則執(zhí)行政府采購,沒有預算編制不完整,執(zhí)行經(jīng)費預算和資產(chǎn)配置標準不嚴格,違反政府采購程序,“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題。

  4、我單位在資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節(jié)均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,沒有擅自處置資產(chǎn)、轉移收入、私分資產(chǎn)等問題。

  5、我單位按照《行政單位財務規(guī)則》進行財務會計核算,沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的情況。

  6、我單位按照國家有關財經(jīng)法規(guī)對票據(jù)進行發(fā)放、領用、使用、保管、核準和銷毀,沒有非法轉讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據(jù)的問題。

  7、財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  8、入開展“小金庫”治理工作,沒有違反法律及其他有關規(guī)定的賬戶、賬簿。

  雖然我單位目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我單位將進一步完善相關財務制度,強化流程,加強內控機制。

  小金庫自查報告10

  全市清理銀行賬戶和“小金庫”及非稅收入工作會議后,市清理檢查辦公室加強領導,加大宣傳力度,扎實開展工作。各縣區(qū)、市直各單位領導重視、認真組織、嚴格按照文件要求,及時召開本部門、本單位清理工作會議,學習傳達文件精神,對自查工作進行了布置,自查階段取得必須成效。現(xiàn)將自查狀況匯報如下:

  一、認真開展自查上報工作

  市清查辦公室按照市清理工作領導小組要求,建立工作制度,明確分工,各負其責,加強督導,扎實開展工作。

  一是加強宣傳。對工作進展狀況及時進行報道,發(fā)了3期簡報,在《xx日報》發(fā)表4篇文章,在xx電視一臺、三臺,xx日報第一版分別公布了【清理銀行賬戶和“小金庫”及規(guī)范非稅收入】舉報電話,使單位清楚、群眾了解,讓社會公開監(jiān)督,F(xiàn)已接到舉報電話4起,對2起及時進行了處理,2起在處理過程中。宣傳了清查政策,營造了清查氣氛,促進了工作開展。

  二是嚴格要求。為了進一步做好自查階段工作,要求各單位及時召開所屬二級機構負責人會議,要求每個單位要本著對工作高度負責的態(tài)度,一把手負總責,分管領導具體抓,組織人員,周密安排,精心部署,認真貫徹會議精神,嚴格按照清理工作要求,對本單位的狀況認真清理,如實申報,絕不能走過場。

  三是認真審核。對各單位申報狀況,依據(jù)政策法規(guī)和清理要求,逐單位、逐項目、逐數(shù)據(jù)進行認真全面核實把關,對上報項目不全、數(shù)字不清的,要求重新填報,發(fā)現(xiàn)問題,及時糾正。如市公路局路政管理處車輛檢測收費、超限運輸收費,經(jīng)我們講政策,已及時上交財政專戶。

  四是強化督導。督導各單位按要求按時上報,清理辦公室根據(jù)各單位上報狀況,與16家所屬較多二級機構的大單位財務科長進行了談話,要求其進一步自查自糾,徹底搞清本單位的銀行賬戶、“小金庫”及非稅收入狀況,防止漏報、瞞報,確保自查階段取得實效。并對各縣區(qū)進展狀況進行督導。沈丘、扶溝、太康等縣認真貫徹全市清理工作會議精神,行動迅速,及時開展工作,沈丘縣的做法在《xx日報》進行了發(fā)表。

  二、自查工作初見成效

  市直各單位按照通知要求,明確專人負責,對本單位設立的賬戶、賬戶余額和非稅收入進行認真清理,如實填報。大多數(shù)單位經(jīng)一把手簽字、單位簽章后按時上報,個別單位沒按時上報自查狀況。

  1、銀行賬戶、“小金庫”申報狀況:

  截止6月16日,市直各單位共上報銀行賬戶339個,上報解凍帳戶申請122個,經(jīng)審批,現(xiàn)已解凍104個。沒有一個單位自報“小金庫”。

  2、非稅收入申報狀況:

  截止6月16日,上報自查報表的有75個一級機構、182個二級單位,還有6個一級機構及部分二級機構未上報。

  20xx年市本級非稅收入自查上報納入財政管理xxxxxx萬元,未納入財政管理xxxx萬元。20xx年1-4月份納入財政管理xxxxx萬元,未納入財政管理xxxx萬元。xx年1月—xx年4月份,未納入財政管理xxxx萬元。據(jù)了解,仍有個別單位的`一些收入沒有上報,需要進一步檢查。

  20xx年未納入財政管理的主要有:

  三、存在問題

  一是個別單位重視不夠,不按時上報;沒上報單位有:政法委、市直機關工委、保密局、檔案局、殘聯(lián)、文聯(lián)、無委會。

  二是有的部門沒有及時召開會議,工作進度慢;三是有漏報、瞞報、不如實上報現(xiàn)象。

  四、下步打算

  (一)對沒有上報的單位,查明原因,做到不漏一個單位。推薦首先檢查不按時上報自查報表的單位。

  (二)進一步做好縣市區(qū)的督導檢查工作。

  (三)進一步做好宣傳工作,及時通報檢查進展狀況,及時宣傳縣市區(qū)和單位好的經(jīng)驗做法。

  (四)進行全面檢查。現(xiàn)已抽調紀檢監(jiān)察、財政、審計、人行業(yè)務骨干組成4個檢查組,明確檢查范圍和資料,分配工作任務,嚴肅工作紀律,嚴格檢查程序,對每個單位的賬務進行深入細致檢查。

  小金庫自查報告11

  為了做好我校20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作,嚴肅財經(jīng)紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)瓊海治風辦〔20xx〕10號《瓊海市關于轉發(fā)深入治理“小金庫”問題的緊急通知》文件精神,我校對“小金庫”的清理工作進行了嚴格的自查,F(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、學校成立了自查工作領導小組

  領導小組由周乃安校長任組長,鐘家書副校長任副組長,成員有:李永海(政教處主任)、葉冠池(教導主任兼黨支部紀檢委員)、符芳才(總務主任)、鄭在澤(政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員)。

  二、學習文件,布置自查任務。

  20xx年12月20日,我校召開了自查工作領導小組會議,傳達和學習瓊海治風辦〔20xx〕10號文件,布置自查任務,確定了如下的自查內容:

  1、學校或班級有無違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”行為;

  2、學;虬嗉売袩o違規(guī)用學校資產(chǎn)收費、出租收入設立“小金庫”;

  3、學;虬嗉売袩o以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;

  4、學;虬嗉売袩o經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;

  5、學;虬嗉売袩o虛列支出轉出資金設立“小金庫”;

  6、學校或班級有無以  三、分工負責,開展自查工作

  我校的做法:

  一是由鐘家書副校長牽頭,對學校和班級的'收入往來進行清查,對學校和班級有無欠帳等情況進行核查;

  二是由葉冠池教導主任兼黨支部紀檢委員牽頭,對學校的經(jīng)費收支情況進行專項檢查,并對學校的其他收入情況進行核查,如:對東平小學上交我校的水費3500多元;東平派出所繳交違法人員損壞我校12株重陽樹4000元的賠款等情況進行核查。

  由于分工明確,責任到位。兩個自查小組對每張發(fā)票進行了認真的核對,對每條單據(jù)進行了認真的檢查,證明我校的經(jīng)費收支、賬目規(guī)范、嚴謹,一清二楚,沒有發(fā)現(xiàn)學校和班級用公款設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為,財務人員已經(jīng)將其他收入和賠款存入了學校的賬戶,沒有違規(guī)行為。

  小金庫自查報告12

  xx最新關于小金庫專項治理自查報告根據(jù)市住建局《關于對“小金庫”專項治理進行自查的通知》(建函〔xx年〕319號)要求,我處對財務管理、資產(chǎn)管理、收支情況進行了全面清理自查,現(xiàn)將有關情況報告于后:

  一、領導重視、職工參與自查工作由處長同志牽頭,組織財務人員、資產(chǎn)管理員、工程管理人員及其他相關人員認真領會上級部門的文件精神,明確指導思想和任務目標、時間步驟等,并成立了專項治理“小金庫”的自查領導小組,讓全處干部職工充分認識到“小金庫”的危害和治理“小金庫”的重要性,讓職工參與治理“小金庫”的監(jiān)督舉報、投訴。

  二、對照要求,認真清理按照文件要求和自查內容,以積極的態(tài)度對單位的收入進行了全面的清理,主要檢查各項收入是否全額收取;是否足額上繳財政專戶;是否另設賬戶,設立“小金庫”,規(guī)避審計;是否有變相虛列支出領取資金的現(xiàn)象。同時對管理處的資產(chǎn)進行全面清理,進一步完善清產(chǎn)核資工作,做到賬面資產(chǎn)與實物相符。

  三、完善制度,加強管理加強了對單列預算建設工程和維護工程的'管理力度,嚴格按照上級部門相關文件精神辦事。

  在處財務公開欄將每月的財務報表、本次清理和復查“小金庫”的結果、處長對治理“小金庫”的承諾書進行公示。進一步完善項目支出管理制度,嚴格執(zhí)行項目開支,盡量控制超項目的支出和無項目預算的支出。

  四、鞏固成果,建立機制完善車輛管理制度,車輛用油實行限額管理,車輛維修實行定點維修。

  通過自查,公園管理處沒有“小金庫”。我處承諾,現(xiàn)在、將來都不會有“小金庫”的存在,嚴格按照上級要求辦事,并建立有效的規(guī)章制度,規(guī)范財務管理、經(jīng)營管理及工程管理工作,動員各方面力量強化監(jiān)督,堅決杜絕“小金庫”的發(fā)生。

  小金庫自查報告13

  治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪財、腐爛敗壞溫床,保護干部的一項重要措施。根據(jù)學校關于開展清理檢查“小金庫”的通知精神,我院成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,由院長牽頭實施,院工會、黨政辦等部門負責同志共同參與,下設辦公室,并設立清理舉報電話。認真開展了自查工作,現(xiàn)把自查自糾情況匯報如下:

  一、 加強領導,責任分工

  學院成立清理“小金庫”工作領導小組

  組 長:xx

  成 員:xx

  領導小組下設辦公室(辦公室設在院黨政辦公室)

  聯(lián)系人:xx 電話:xx

  “小金庫”清理舉報電話:xxx

  二、 清理檢查的范圍及情況

  按照學校的要求,我院財務管理均按國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入學校財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的`“小金庫”。

  1、對國有資產(chǎn)嚴格按照《長沙理工大學固定資產(chǎn)處置管理暫行辦法》及《長沙理工大學儀器設備、家具采購實施細則》進行(20xx最新教師黨員自查報告)采購與處理。

  2、重大收支項目,均在黨政聯(lián)席擴大會議上討論通過;同時,在教代會上公布學院的財務收支情況,體現(xiàn)財務的透明度20xx年清理小金庫自查報告工作報告。

  3、MBA學費嚴格執(zhí)行收費政策,全額繳入學校財務集中收付核算中心,其標準向社會公示,無任何亂收費情況。

  小金庫自查報告14

  XX省財政廳關于印發(fā)《進一步加強“小金庫”防治工作方案的通知》(X財明電〔20xx〕10號)、《XX市財政局關于進一步加強“小金庫”防治工作的通知》(財監(jiān)[20xx]437號)文件精神,我單位高度重視,并認真組織開展“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將有關自查自糾情況報告如下:

  一、自收到文件之日起,我單位領導高度重視,按照文件要求,第一時間召開會議,傳達文件精神。在局例會上,部門負責人傳達了文件精神,強調了“小金庫”專項治理工作的重要性,并認作文吧真組織部署專項治理工作,確保工作的順利進行,扎實有效的開展自查自糾工作。

  二、我單位自查戶數(shù)1戶,為XX市蚌山區(qū)投資促進局本級。

  三、按照文件要求,我單位認真細致深入的.開展了自查工作。通過自查自糾工作,區(qū)投資促進局認真執(zhí)行財務的有關規(guī)定,沒有私設“小金庫”現(xiàn)象,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象。并通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財務紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,完善了相關財務制度,加強了從源頭上防治腐敗,反腐敗工作進一步得到提高。

  小金庫自查報告15

  6月24日縣里召開了“XXX縣治理小金庫”動員大會電視視頻會。會后按照會議精神,我鎮(zhèn)認真開展了清理“小金庫”工作,F(xiàn)匯報如下:

  一、自查自糾工作開展情況

  按照XXX縣開展“小金庫”專項治理工作實施方案要求,電視視頻會后,迅速召開了全體領導及站所主要負責人會議。要求各站所認真對照此次治理的八大內容開展自查,主動糾正存在的問題,做到不走過場,全面覆蓋。并成立了“小金庫”專項治理領導小組,紀檢書記趙澤祿同志任組長,財貿領導舒象流同志任副組長,米長遠、米金強、舒東、廖遠財、姚祖永、鐘彬等同志為成員,領導小組下設辦公室于財政所。

  二、自查自糾情況及結果

  我鎮(zhèn)自20xx年以來實行鄉(xiāng)財縣管報賬制度,賬戶縣統(tǒng)一設為XXX縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局賬戶,兩套賬,即:XXX鎮(zhèn)人民政府賬和XXX鎮(zhèn)計生辦賬,鎮(zhèn)里主要收入是靠上級轉移支付和依法征收社會撫養(yǎng)費。按治理范圍和治理內容,通過深入自查,我鎮(zhèn)財務管理均按照國家有關財政法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入XXX縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局法定賬目統(tǒng)一核算。未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式“小金庫”。對20xx年至20xx年底的`所有收入及各類賬戶、賬據(jù)進行了認真細致清理,沒有發(fā)現(xiàn)違紀問題,在認真清查的基礎上,

  按照規(guī)定,認真填報了《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》。通過自查、自糾、回顧,我鎮(zhèn)基本上執(zhí)行了財務管理的有關規(guī)定。到目前為止,沒有發(fā)現(xiàn)“小金庫”方面的突出問題。

  小金庫自查報告16

  近年來,隨著信息化的快速發(fā)展,電子支付方式的普及,學校的財務管理面臨著新的挑戰(zhàn)。為確保學校小金庫的資金安全,我校進行了一次全面的自查。本報告將詳細介紹自查的全過程,以及我們采取的措施和管理改進。

  一、自查目的

  學校小金庫自查的目的在于確保學校資金的安全和合規(guī)性管理,發(fā)現(xiàn)潛在的問題,及時采取措施加以解決,提升學校財務管理水平,有效防范財產(chǎn)損失。

  二、自查范圍及過程

  我們將自查范圍確定為學校的所有小金庫,包括各部門的校辦經(jīng)費、學生雜費、教師工資等資金。自查過程中,我們嚴格按照程序和規(guī)定,詳細核查了每個小金庫的收支情況、賬目憑證的真實性、資金使用的合法性等方面內容。

  1.收支情況核查

  在自查過程中,我們嚴格按照財政制度規(guī)定,核對了每個小金庫的收支情況。對于收入方面,我們關注了是否存在虛報、漏報的情況,通過與銀行對賬單的核對,將學校賬目和銀行存款情況進行了比對。

  對于支出方面,我們一一核對了相關的支付憑證、票據(jù)和發(fā)票,確保支出的合法性和真實性。同時,我們還重點檢查了近期資金支出的詳細用途,以防止出現(xiàn)挪用資金、違規(guī)支出的情況。

  2.賬目憑證真實性檢查

  我們對每個小金庫的賬目憑證進行了詳細的檢查。通過抽查憑證的原始單據(jù)和票據(jù),確認其真實性和合法性。并且對憑證中的金額、日期等核要信息進行了核對,以確保憑證的'信息準確無誤。

  3.資金使用合法性審核

  在資金使用的合法性審核中,我們檢查了每個小金庫的資金使用流程。并且對學生雜費的收取和存放情況進行了抽查,確保學生的費用得到妥善管理和使用。

  三、自查發(fā)現(xiàn)的問題

  通過本次自查,我們發(fā)現(xiàn)了一些問題,主要包括以下幾個方面:

  1.資金收支記錄不完善:少數(shù)小金庫的資金收支記錄不規(guī)范,缺少詳細的文書記錄,容易造成資金流失和管理混亂。

  2.資金使用流程不規(guī)范:部分小金庫的資金使用流程不夠規(guī)范,存在資金挪用和違規(guī)支出的風險。

  3.財務人員素質和管理水平不足:個別財務人員對財務管理制度和相關政策了解不足,工作中出現(xiàn)疏忽和錯誤。

  四、改進措施

  針對以上問題,我們制定了一系列的改進措施,以提升學校小金庫的管理水平和財務人員的素質:

  1.完善財務管理制度:進一步健全學校小金庫的財務管理制度和操作流程,明確各部門的責任和權限,提高財務處理的透明度和規(guī)范性。

  2.加強財務培訓:根據(jù)自查情況,針對財務人員素質和管理水平不足的問題,組織相關培訓,提升其財務管理能力和業(yè)務水平。

  3.強化內部控制:建立健全小金庫內部控制機制,嚴格執(zhí)行財務審批流程,加強對資金的監(jiān)督和管理,確保資金使用的合法性和經(jīng)濟效益。

  4.建立審計機制:定期聘請獨立審計機構對學校小金庫進行審計,全面了解和監(jiān)督學校資金的流向和使用情況,加強對學校財務管理的監(jiān)督和約束。

  五、結語

  通過學校小金庫的自查,我們發(fā)現(xiàn)了問題,也制定了一系列改進措施。這次自查不僅增強了學校財務管理的透明度和規(guī)范性,也為今后的財務管理提供了重要的參考和依據(jù)。我們相信,在全校師生和財務人員的共同努力下,學校小金庫的財務管理水平將進一步提高,學校的資金安全將得到更有效的保障。

  小金庫自查報告17

  按照中央、省和我市治理小金庫工作安排部署,我委高度重視,迅速行動,采取有力措施,精心組織實施,專項治理工作開局良好,初見成效。通過自查自糾和回頭看工作的開展,各科室和全委干部群眾進一步提高了加強財務管理的意識,促進了收支管理的進一步規(guī)范,強化了對財經(jīng)法規(guī)政策的認識,尤其是對規(guī)范收支兩條線管理起到了積極作用。下面,將我委開展回頭看工作簡要匯報如下:

  一、領導重視,認識到位

  委領導積極將小金庫問題與學習實踐科學發(fā)展觀活動有機結合起來。認真學習領會中央、省、市和有關文件精神,全面安排部署此項工作。把深入開展小金庫專項治理工作,作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措。

  二、統(tǒng)籌協(xié)調,整體推進

  我委在成立小金庫專項治理工作領導小組時,從本委各科室抽調政治素質高、業(yè)務能力強的工作人員充實到領導小組辦公室,明確了任務分工。各成員全力以赴,協(xié)調配合,按照要求,積極完成各項工作任務。

  三、精心組織,周密部署

  7月1日至7月13日,認真開展了回頭看工作,認真總結了前一階段的工作,并對存在的問題和下一步工作進行了分析研究,要求各科室認真組織自查自糾回頭看,單位負責人及財會人員在規(guī)定時限內,進一步開展自查自糾工作。通過回頭看,我委未發(fā)現(xiàn)任何形式的小金庫。

  四、廣泛宣傳,充分發(fā)動

  為使小金庫專項治理工作深入開展,形成聲勢,我委開展了多形式、多角度地宣傳中央、省和市委、政府關于小金庫專項治理工作的`重要意義、工作內容和政策規(guī)定。召開單位全體干部座談會,深入學習小金庫專項治理的各種文件和政策要求,鼓勵廣大干部群眾積極參與小金庫專項治理工作,有效促進了本委自查自糾和回頭看工作的開展。

  小金庫自查報告18

  為認真貫徹落實中紀委、監(jiān)察部、國家審計署和財政部關于治理“小金庫”專項工作的要求,進一步規(guī)范衛(wèi)生服務秩序,維護廣大人民群眾根本利益,根據(jù)縣紀委、監(jiān)察局、財政局、審計局關于印發(fā)《蒙山縣“小金庫”專項治理工作實施辦法》及縣衛(wèi)生局關于印發(fā)《蒙山縣衛(wèi)生系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作實施方案》的通知精神,我中心開展了“小金庫”專項治理自查

  自糾工作,現(xiàn)總結如下:

  一、專項治理的內容

  專項治理的內容是違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn),均納入治理范圍。重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。

  “小金庫”主要表現(xiàn)形式包括:

  1、違規(guī)收費、資產(chǎn)處置設立“小金庫”;

  2、以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;

  3、經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;

  4、虛列支出轉出資金設立“小金庫”;

  5、以假 發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”;

  6、上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。

  二、自查自糾的方法和步驟

 。ㄒ唬﹦訂T部署(文件下發(fā)之日起至20xx年6月3日)。中心成立領導小組和工作機構,制定工作方案,召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。

 。ǘ┳圆樽约m(截至20xx年6月15日)。按照通知要求,認真組織自查自糾工作,對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。

  三、自查自糾的做法

  (一)加強組織領導。中心成立治理“小金庫”工作領導小組,負責指導和協(xié)調“小金庫”治理工作,研究制定有關治理措施,協(xié)調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調工作。

 。ǘ┳龊眯麄靼l(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的.重要意義、工作內容和政策規(guī)定,加強溝通,促進工作深入開展。

  (三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話(0774-6282142),同時指定專人負責做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,做好執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益。

  四、自查自糾的結果

 。ㄒ唬┌凑沼嘘P文件的要求,通過深入自查自糾,我中心20xx年至今財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

 。ǘ┪抑行膰栏癜凑肇攧展芾碇贫扔嘘P規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

 。ㄈ┪抑行氖褂玫钠睋(jù)由財務室統(tǒng)一管理,同時按照有關票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記薄,設立專職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。

  通過深入開展“小金庫”專項治理自查自糾工作得知:我中心認真執(zhí)行貫徹財務管理制度的有關規(guī)定,沒有以任何形式設立“小金庫”現(xiàn)象。

  小金庫自查報告19

  一、健全組織,強化領導

  為確保此次專項治理工作順利進行,按照市委常委、市政協(xié)主席、市紀委書記李成森及市委常委、市政府常務副市長呂世霖的安排,在我局成立了由市經(jīng)濟貿易和科學技術局局長龔建國任組長、副局長胡榮塘任副組長的市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理工作領導小組,由局辦公室和相關股室抽調專人具體負責此次專項治理工作。

  二、提高認識,加強宣傳

  全市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理動員部署會議召開后,我辦迅速召開了專題會議,傳達學習《關于印發(fā)〈興義市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施方案〉的通知》和全市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理動員部署會議精神,組長龔建國要求大家,認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項工作的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照國有及國有控股企業(yè)“小金庫”主要表現(xiàn)形式認真自查自糾,全市58戶國有企業(yè)(不含子企業(yè))要確保自查面達到100%,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督

  按照《關于印發(fā)〈興義市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施方案〉的通知》的.要求,我辦要求全市國有及國有控股企業(yè)圍繞治理重點開展自查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的自查。

  1 、我市國有及國有控股企業(yè)均按照國家有關財經(jīng)法

  規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,經(jīng)自查未發(fā)現(xiàn)設任何形式的“小金庫”。

  2 、我市國有及國有控股企業(yè)嚴格按照制度有關規(guī)定執(zhí)行,自查未發(fā)現(xiàn)設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

  3 、經(jīng)自查,我市國有及國有控股企業(yè)各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。

  4 、我市國有及國有控股企業(yè)按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,自查未發(fā)現(xiàn)坐支行為。嚴格控制財政資金支出,自查未發(fā)現(xiàn)私存私放行為。

  5 、我市國有及國有控股企業(yè)在認真自查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格,并及時向我辦報送了自查自糾。我辦將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防我市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”的出現(xiàn)。

  雖然我市目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我辦將進一步監(jiān)督全市國有及國

  有控股企業(yè)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到“小金庫”治理工作不留死角,反腐防腐工作能有更大提高。

  小金庫自查報告20

  縣治理“小金庫”工作領導小組辦公室:

  根據(jù)《關于做好治理“小金庫”自查工作的通知》(長治辦發(fā)(20xx)3號)和全縣治理“小金庫”工作會精神,我鄉(xiāng)高度重視,及時安排部署,狠抓工作落實,在鄉(xiāng)村兩級全面開展了“小金庫”自查治理工作,F(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、 基本情況

  棗園鄉(xiāng)地處XX縣城以南,全鄉(xiāng)轄12個行政村,自然條件較差,經(jīng)濟發(fā)展緩慢,涉及本次“小金庫”自查自糾的單位有13個。其中:鄉(xiāng)級單位1個,村級單位12個。通過自查自糾,全鄉(xiāng)沒有私設“小金庫”和違規(guī)開立賬戶的情況,財務管理嚴格資金流動符合規(guī)定。

  關于開展“小金庫”治理工作的自查報告關于開展“小金庫”治理工作的自查報告

  二、主要做法

 。ㄒ唬┘訌娊M織領導。成立了由鄉(xiāng)黨委書記高翔任組長,鄉(xiāng)長魚坤任副組長的治理“小金庫”工作領導小組,負責指導和協(xié)調“小金庫”治理工作,研究制訂有關治理措施,協(xié)調解決有關重要問題。領導小組下設了辦公室,由辦公室負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調工作。

 。ǘ┳龊眯麄靼l(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規(guī)定,加強信息溝通,促進工作深入開展。

 。ㄈ┞鋵嵟e報制度。公室設立并公布舉報電話、箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益,對打擊報復舉報人的,依法依紀從嚴懲處。

 。ㄋ模┡c村財鄉(xiāng)管工作相結合。利用村級財務賬務清理清查之機,對村級集體經(jīng)濟組織的收入票證進行了清查,重點審查了收入的.全面性和支出的合規(guī)性及真實性。檢查了20xx年以來違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金及其形成的資產(chǎn),包括資產(chǎn)處置、出租及經(jīng)營收入、會議費、培訓費、勞務費等支出票證的使用情況。必要時追溯至20xx年以前年度。

  三、存在問題及改進措施

  關于開展“小金庫”治理工作的自查報告各類報告

  在自查過程中,我們發(fā)現(xiàn)村級賬務主要存在以下方面的問題。一是票據(jù)使用不規(guī)范,不合規(guī)票據(jù)較多;二是村級報賬不及時,不能及時反映真實財務狀況;三是往來手續(xù)不清,形成呆壞賬較多(以村級公用地承包費為主);四是收入有坐支現(xiàn)象。

  針對這些問題,我們將在以后的工作中,進一步建立健全財務制度,加大財經(jīng)法規(guī)的宣傳,加強財務人員的培訓力度,及時檢查,嚴格懲罰措施,促進全鄉(xiāng)財務工作健康發(fā)展。

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